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电商进货没有发票怎么做账呢(电商没发票如何做账)

淘梦者2023-06-03 21:03:15网上商城1

一、没有进货发票怎么做账?

没有进货发票可以拿收据和白条入账,只不过在年度汇算清缴时要纳税调增

二、超市进货,售货没有发票怎么做账?

一般情况下按收入80%暂估成本。暂估入库:  借:库存商品-暂估  贷:应收账款-暂估结转成本时  借:主营业务成本  贷:库存商品当收到进货发票时  借:应收账款-暂估  贷:库存商品-暂估再以实际的入库:  借:库存商品贷:现金/银行存款/应收帐款结转成本时,如果当时结转的成本多,就红冲多结转的成本如果当时结转的成本少,就继续结转少结转的成本。

三、进货没有发票,销售开发票,怎么做账?

答:销售不开发 票,进货不要发 票,要是还不想交税,就不用做账了,或者做入内账。   销售不开发 票,进货不要发 票,要是想交税做账,就去税务局交税补上进货发 票入账,销售按照不开票收入申报纳税,同时结转损益。

四、发票怎么做账呢?

根据你的发票性质做账:

销售货物的发票

借:应收账款

贷:主营业务收入

应交税费—应交增值税(销项税)

购进货物的发票

借:库存商品

应交税费—应交增值税(进项税)

贷:应付账款

五、进货发票里不含运费怎么做账?

付款是货款加运费,取得的发票只是货款,付款额与发票额不等,运费无发票无法入账。只有取得运费发票才能入账。

六、电商做账流程?

根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿,出具财务报表。

比如实现收入的账务处理是,

借:银行存款等科目,

贷:主营业务收入,

应交税费—应交增值税。

结转成本的分录是,

借:主营业务成本,

贷:库存商品。

七、销售不开发票进货不要发票怎么做账?

答:销售不开发 票,进货不要发 票,要是还不想交税,就不用做账了,或者做入内账。   销售不开发 票,进货不要发 票,要是想交税做账,就去税务局交税补上进货发 票入账,销售按照不开票收入申报纳税,同时结转损益。

八、电商财务怎么做账?

一、采购业务账务处理:

1、 根据采购发票和验收入库单据做入库处理;

① 进货成本核算(先进先出法) 进货成本=买价+相关税费+运输费等

借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:银行存款(预付账款、应付账款等)

② 进销存软件按品类入账

二、销售业务账务处理: 1、 销售收入的确定=售价×(1-r%商业折扣)÷1.17

2、 销售完成,发出商品时的账务处理; 借:发出商品 贷:库存商品

3、 客户确认收货,收到客户支付宝账户划拨的款项时账务处理;

① 涉及发货快递费的处理:计入“主营业务收入-运费”

借:其他货币资金-支付宝账户存款

贷:主营业务收入-商品

主营业务收入-运费 应交税费-应交增值税(销项税额)

借:主营业务成本 贷:发出商品

② 支付给快递公司的快递费;

借:主营业务成本-运费

贷:库存现金(银行存款)

4、 支付宝账户提现; 借:银行存款 贷:其他货币资金-支付宝账户存款

5、 发生销售退回,收到退货时; ① 退货处理 借:库存商品 贷:发出商品 ② 涉及退货快递费的处理:计入“销售费用”,无票入账,年底纳税调整。 借:销售费用 贷:其他货币资金-支付宝账户存款

6、 好评返现时; 借:销售费用 贷:银行存款(其他货币资金-支付宝账户存款)

7、 客户收货后破损或不满意时; 借:营业外支出 贷:银行存款(其他货币资金-支付宝账户存款)

三、费用相关账务处理:

1、 固定费用 ① 保证金(押金); ② B店的技术服务费; ③ 旺铺费; ④ 数据魔方费; ⑤ 营销工具费;

2、 销售费用 ① 推广费; a、充值时: 借:其他货币资金-账户存款 其他货币资金-钻展账户存款 贷:其他货币资金-支付宝账户存款 b、使用消耗时: 借:销售费用 贷:其他货币资金-直通车账户存款 其他货币资金-钻展账户存款

② 佣金; 借:销售费用 贷:其他货币资金-支付宝账户存款

3、 管理费用

4、 财务费用

四、税务相关账务处理

五、财务报表、分析报告

九、没有运费发票怎么做账?

如果没有运输发票又不代开,又要再账面上列支,那么计入费用之后,再所得税汇算清缴的时候将其调出。

十、费用没有发票怎么做账?

分析如下:

公司的费用如果没有取得正式发票,有两种处理方式:

1、把没有正式发票的金额记入“其他应收款”,待有了其他发票冲抵即可。

借:其他应收款

贷:银行存款/库存现金

2、如果经过相关管理人员签字,也可记入相应的费用,但这部份费用属白条支出,税务是不认可的。年末,在企业所得税汇算清缴时,这部份支出应做纳税调整增加。

借:相关费用

贷:银行存款/库存现金

3、根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)第六条:企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。

4、根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第六条关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题:根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。

5、按照上述规定,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,如有关发票在汇算清缴期结束之前取得,企业正常进行下一年年汇算清缴即可;如有关发票在汇算清缴期结束时仍未取得,则有关支出下一年年度不得税前扣除,待实际取得后,按规定准予追补至该项目发生年度计算扣除。

拓展资料

1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。

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