采购没有发票怎么报销(采购没有发票怎么报销呢)
一、食堂采购没发票怎么报销?
食堂采购没有发票,只有按照采购人员写个清单报一下。
二、发票没有怎么报销?
1.公司员工出差时没有取得车票及就餐发票 最好让公司硬性规定没有取得发票的不得报销。我们公司就是这样做的:报销要提供吃饭清单及足额的发票(可以是平时保存的发票),现在除了在大排挡吃外,都能拿得到发票的。我们的员工都可以拿得到发票
2.公司请的散工施工队,施工队个人无法给公司提供相应的劳务费用发票 请施工队的人带上身份证及合同去施工所在地的地税局去代开发票。 (如果金额较大,施工队会愿意去代开发票,如果是散工几百元的,估计不会愿意的,可以做临时工劳务费领取,注意代扣个人所得税)
3.员工食堂在菜市场采购没有发票 最好是挑几个比较的固定的供应商,采用月结方式,请供应商到税局你开发票。(这个方法是很好,但是每天发生金额不大,在100元左右的,谁愿意必你月结呢?这对大公司来说比较好办,金额大呀,小公司发生的几十个人的生活费就不好这么做了。可以做成伙食费领取表,由公司按实际发生的金额分配到员工,由员工签名领取,做为福利费支出)
4.公司向个人租入的商铺,个人无法提供发票 请房东去商铺所在地的地税避代开租赁发票。(如果对方不愿意提供,你是租还是不租呢)
三、国内采购没有发票,怎么出口?
可以出口,收回外汇即可核销。如果你是小规模纳税人,出口后,申请免税就可以了。如果是一般纳税人,就比较麻烦了。因为你没有进货发票,无法办理出口退税。有可能还有补交增值税。
如果订货金额较大,最好请小商品批发市场去税务局代开发票。
四、没有发票怎么报销入?
1.公司员工出差时没有取得车票及就餐发票 最好让公司硬性规定没有取得发票的不得报销。我们公司就是这样做的:报销要提供吃饭清单及足额的发票(可以是平时保存的发票),现在除了在大排挡吃外,都能拿得到发票的。我们的员工都可以拿得到发票
2.公司请的散工施工队,施工队个人无法给公司提供相应的劳务费用发票 请施工队的人带上身份证及合同去施工所在地的地税局去代开发票。 (如果金额较大,施工队会愿意去代开发票,如果是散工几百元的,估计不会愿意的,可以做临时工劳务费领取,注意代扣个人所得税)
3.员工食堂在菜市场采购没有发票 最好是挑几个比较的固定的供应商,采用月结方式,请供应商到税局你开发票。(这个方法是很好,但是每天发生金额不大,在100元左右的,谁愿意必你月结呢?这对大公司来说比较好办,金额大呀,小公司发生的几十个人的生活费就不好这么做了。可以做成伙食费领取表,由公司按实际发生的金额分配到员工,由员工签名领取,做为福利费支出)
4.公司向个人租入的商铺,个人无法提供发票 请房东去商铺所在地的地税避代开租赁发票。(如果对方不愿意提供,你是租还是不租呢)
5.接受赠送的固定资产没有发票
五、公司采购没有发票怎么办?
只能认了。或者你找有发票的公司采购。除了部分农产品外,所有的加工产品都可以有开具发票的公司销售。建议你还是换个采购方,没发票影响入账。
六、买水果没有发票怎么报销?
可以让卖水果的自己这个证明,签上字,保证真实的,
七、海淘没有发票,怎么报销?
把网上购买的物资报价打印,凭到货入库凭证,找主管领导和财务打印单上签意见后报销
八、出差吃饭没有发票怎么报销?
差旅费报销单是出差人员完成出差任务回来以后进行报销的一种专门用途的固定表格式单据,它不能代替发票、车票等及其他一些原始凭证的功能。差旅费报销单的作用是:
1、单位领导安排你出差任务的派出证明;
2、记载你出差的路线起、始地点,时间等情况;
3、计算出差补助的的单据;
4、统计你出差期间发生的飞机,车、船等等交通费用票据汇总表。
九、怎么填报销单。如果没有发票,没有收据。如何报销?
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。2.报销单填写不规范的问题
1)小写金额与人民币符号之间有空格 要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100; 2)大写金额无数字部分没有用零或?补齐 要求:大写金额无数字部分用零或?补齐; 3)报销单上字迹有涂改和勾抹 要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)大写金额书写有误 要求:金额填写规范,无书写错误; 大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万 5)大写金额与小写金额不一致 要求:小写金额与大写金额保持一致; 6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的 要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。3.报销原始单据的问题
1)取得发票上没有加盖销售方发票章 要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销; 2)取得收据上没有加盖销售方财务章 要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销; 3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销 要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。 4)报销的手撕非机打车票上没有税局监制章;或虽有税局监制章,但是没有防伪识别码或水印 要求:手撕非机打车票要印有税局监制章,并且有防伪识别码或水印;4.报销单粘贴的问题
1)票据粘贴杂乱无章 要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整; 2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴 要求:要用胶水粘贴附件; 3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看 要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查; 本文来源:链商会计平台十、采购发票怎么开?
采购的发票依然是由销售公司来开具。发票开具的名称一般都要以商品合格证或者是向医疗器械注册证等印件上的名称相一致。
零彩盒计划采购的流程上存在不同,但是发票开具都是同样开局,只要是公对公转账那么对方公司肯定会开具相应金额的发票如果是现金采购,然后与个人进行的交易,那么可能存在没有发票或者是只能是代开发票。