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电商未开票的收入,怎么做账(电商未开票的收入,怎么做账呢)

淘梦者2023-05-26 18:32:14网上商城1

一、会计新手,餐饮未开票收入怎么做账啊?

未开票收入,顾名思义就是没有开发票的收入。在实际销售中,有的销售金额很小,且是对自然人销售的,很多都不开发票(比如买包盐)。但是这部分收入也是经营者的应税收入,需要依法申报纳税的。

1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入-未开票收入 贷: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的)

2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 贷:主营业务收入-**公司

二、电商无票收入如何做账?

需按照实际情况分类处理。电商无票收入的账务处理需按照实际情况分类处理。电商无票收入指在交易过程中无法获得发票或者交易完成后未开具发票的情况,具体处理方法需根据收入来源和金额的大小而有所不同。对于一些比较小的收入可以直接记入“其他收入”中,对于较大金额的收入可以新建“未开票应收账款”科目,当收到发票后再转移至正常的应收账款科目中进行处理。在日常工作中,电商无票收入的处理需要注意规范性,应及时核对账目,定期审核未开票收入账款,以确保财务的准确性和合规性。同时,也要关注相关的税务政策和法规,避免不必要的税务风险。

三、电商做账怎么确认成本和收入?

1.发货的时候确认收入

2.月末按发货订单做品类汇总

二、首先,企业成本核算的工作人员需要对企业发生的各项生产的费用支出,根据我们国家以及相关的部门规定的规章制度等严格进行审核.

2、在审核完成,确认无误之后,需要根据已经确定的企业成本的对象,以及企业的成本的项目,进行开设产品的成本明细账目,方便以后核对.

3、需要企业的成本核算的工作人员对企业发生的各项主要费用来进行汇总,然后根据汇总出来的结果,编制出各种主要的费用的分配表,再根据分配表上表明的用途分配计入相关的生产成本的明细表格之中.

4、企业的成本核算人员需要对计入企业的"制造费用"或者是"企业的生产成本-企业的辅助生产成本"以及"企业废品的损失"等一些账户的综合费用.

在月末的时候使用一定的分配方式对其进行分配,在将分配好的计入"企业的生产成本-企业的基础生产成本"或者是相关的企业的产品的明细账目当中去.

5、企业的成本核算工作人员需要通过对企业的主要费用以及综合的费用进行分配,以及其他的所发生的各种企业生产成本进行分配,在根据分配的内容将所有的发生的各项企业的生产的费用都记录在"企业的生产成本-企业的基本生产成本"账户当中.

6、最后,企业的成核算工作人员需要计算企业的产品的总成本以及产品的单位成本,然后根据企业产品的总成本除以产品的数量就能够直接计算出企业的产品的单价成本是多少.

以上整理的资料内容,就是我们针对"

四、未开票收入之后又开票怎么申报?

开票与收入之间无完全关系,开票只是税务上的收入,是申报增值税的依据。开票并不是会计确认收入的必要条件。会计上确认了收入也不一定意味着必须申报增值税,因为增值税上的应纳税义务时间与会计上确认收入的时间不一致。因而财会(2016)22号关于增值税的会计处理,有一个应交税金—待转销项税,这就是会计上确认收入时而增值税不确认收入时用到的科目,待该申报增值税再转入应交税金—销项税。总之作为财务人员一定要树立会计上确认按企业会计准则执行,申报纳税时按税法规定进行申报和调整,不能混为一潭,也只有这样才能核算准确,税务申报准确。

五、未开票收入如何申报?

企业实现销售的时候,需要给购买方开具发票,可是如果购买方不需要发票,也不提供发票资料,企业就无法开具发票了,但是在申报增值税的时候,必须将未开票收入纳入申报数据

方法/步骤

1、打开增值税电子申报系统,进入申报系统主界面,点击销项发票采集。

2、如果上月未开票收入,没有进行申报,本月正常开票了,则点击一键获取销项发票,然后正常申报增值税即可。

3、如果上月未开票收入,已经申报了增值税。点击首页,返回到增值税申报系统主界面。

4、进入上月增值税销项发票采集界面,查看上月未开具发票采集的金额。

5、查询好未开票收入金额后,再次进入本月增值税销项发票采集界面,然后点击新增。

6、进入新增销项发票界面,选择未开具发票。进入未开具发票填写界面,不含税金额处,填写上月未开发票已申报增值税,并且本月补的增值税发票数据的负数。填写的负数不能大于第四步,上月采集的未开具发票金额。

7、填写好销项发票采集数据后,再填写增值税申报表,然后点击发送报表即可。

六、收到款项未开票(或不开票)如何做账?

  收到货款未开票的财务处理方法:   

1、收货款未开发票:   借 银行存款   贷 预收账款——(客户名称)   

2、等开出销售发票时:   借 预收账款——(客户名称)   贷 主营业务收入   应交税费——应交增值税(销项税额)   发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票,基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要,发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具,特殊情况下,由付款方向收款方开具。同时,开具发票的范围与发票使用的范围是一致的。因此,用票人发生非经营性业务时不得开具发票,单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不得开具发票,可使用内部结算凭证。   发票的开具是实现其使用价值,反映经济业务活动的重要环节,发票开具是否真实、完整、正确,直接关系到能否达到发票管理的预期目的。

七、电商做账流程?

根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿,出具财务报表。

比如实现收入的账务处理是,

借:银行存款等科目,

贷:主营业务收入,

应交税费—应交增值税。

结转成本的分录是,

借:主营业务成本,

贷:库存商品。

八、电商开票怎么开?

在电商平台购买了商品后,在开具发票前需要先确认向卖家提供开票信息。通常可以在订单详情中选择"索取发票",填写开票信息(如名称/抬头、税号等),然后提交申请。

卖家确认开票信息无误后可以为买家开具相应的发票,发票一般会通过邮寄或电子传输的方式发送给买家。电商平台通常支持增值税普通发票和增值税专用发票两种类型,买家根据自己的需求选择相应的发票种类即可。

九、已发货未开票部分怎么确认收入?

我觉得实际都发货了,那么你们公司的销售和对方肯定价格也谈的差不多了。根据约定的价格来做销售收入。一般情况下应该都是和合同一致的。没有合同,一般公司内部都会有报价单之类以后作为开发票依据的东西。

根据这个来确认收入 补充:原来楼主是做学问的啊~~那我们是2路的了。

我就谈谈实务中的操作吧。

作为老百姓,多缴税也只是给贪官多贪点,所以我不会为税务局考虑。

作为公司财务,如果没有取得对方允许,私自变更收入和应收,肯定是不行的。

而对方如果谈妥了价钱,你到开票了在和对方谈什么税收时间价值,肯定对方也没兴致和你谈的。

这样的结果就是客户跑光,自己被老板裁掉~我不知道那个时候税务局会不会因为我考虑了税收的时间价值而养我下半辈子~说得更难听点,税务局也不会关注什么税收的时间价值,有合同,有报价单,发票金额只要和这些一致,没有低于成本,税务局也不会管。

综上,在实际操作中,不大会考虑税收的时间价值。

至于你说的税款较大或者资金有问题的话,一般只要不是年底,最多我晚开票,晚确认收入,反正没人会管的,如果是年底,审计会看,所以逃不掉的

十、电商财务怎么做账?

一、采购业务账务处理:

1、 根据采购发票和验收入库单据做入库处理;

① 进货成本核算(先进先出法) 进货成本=买价+相关税费+运输费等

借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:银行存款(预付账款、应付账款等)

② 进销存软件按品类入账

二、销售业务账务处理: 1、 销售收入的确定=售价×(1-r%商业折扣)÷1.17

2、 销售完成,发出商品时的账务处理; 借:发出商品 贷:库存商品

3、 客户确认收货,收到客户支付宝账户划拨的款项时账务处理;

① 涉及发货快递费的处理:计入“主营业务收入-运费”

借:其他货币资金-支付宝账户存款

贷:主营业务收入-商品

主营业务收入-运费 应交税费-应交增值税(销项税额)

借:主营业务成本 贷:发出商品

② 支付给快递公司的快递费;

借:主营业务成本-运费

贷:库存现金(银行存款)

4、 支付宝账户提现; 借:银行存款 贷:其他货币资金-支付宝账户存款

5、 发生销售退回,收到退货时; ① 退货处理 借:库存商品 贷:发出商品 ② 涉及退货快递费的处理:计入“销售费用”,无票入账,年底纳税调整。 借:销售费用 贷:其他货币资金-支付宝账户存款

6、 好评返现时; 借:销售费用 贷:银行存款(其他货币资金-支付宝账户存款)

7、 客户收货后破损或不满意时; 借:营业外支出 贷:银行存款(其他货币资金-支付宝账户存款)

三、费用相关账务处理:

1、 固定费用 ① 保证金(押金); ② B店的技术服务费; ③ 旺铺费; ④ 数据魔方费; ⑤ 营销工具费;

2、 销售费用 ① 推广费; a、充值时: 借:其他货币资金-账户存款 其他货币资金-钻展账户存款 贷:其他货币资金-支付宝账户存款 b、使用消耗时: 借:销售费用 贷:其他货币资金-直通车账户存款 其他货币资金-钻展账户存款

② 佣金; 借:销售费用 贷:其他货币资金-支付宝账户存款

3、 管理费用

4、 财务费用

四、税务相关账务处理

五、财务报表、分析报告

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